Última atualização em 04/12/2023 12:40
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Detalhes do Empenho

0130007

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

30/01/2019

R$ 25.533,24

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Dados do Credor

POSTO SAO JOSE ROSARIO & LAGES DE OLIVEIRA LTDA

07.181.125/0001-04

RUA JK

BARRAS

Dados do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

809.549.283-34

Classificação Orçamentária

SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

GESTAO ADMINISTRATIVA

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

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Dados Pagamento

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