Última atualização em 08/05/2026 15:19
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Detalhes do Empenho

0123009

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

23/01/2019

R$ 200,00

R$ 0,00

R$ 200,00

R$ 200,00

Dados do Credor

JOSUE CARVALHO UCHOA

047.073.593-70

Dados do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

809.549.283-34

Classificação Orçamentária

SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

GESTAO ADMINISTRATIVA

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Outras Despesas Correntes

14:Diárias - Civil

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

23/01/2019

9

0000001

R$ 200,00

Dados Pagamento

23/01/2019

R$ 200,00