Última atualização em 24/03/2023 14:07
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Detalhes do Empenho

0129001

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

29/01/2018

R$ 19.501,12

R$ 0,00

R$ 19.501,12

R$ 12.000,00

Dados do Credor

POSTO SAO JOSE ROSARIO & LAGES DE OLIVEIRA LTDA

07.181.125/0001-04

RUA JK

BARRAS

Dados do Ordenador

EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

733.361.653-34

Classificação Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE

MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1:Recursos Ordinários

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

29/01/2018

9

0000001

R$ 19.501,12

Dados Pagamento

30/01/2018

R$ 12.000,00